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公司开展2015年度经营效益 财务管理 财经制度等执行情况检查
发布时间:2015/12/2 10:10:34
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      为加强财务管理、提升经营效益,最大限度地维护广大职工和股东权益,10月12日至11月30日,公司董事长兼总经理彭瑞华带队,监事会主席吴一江任组长,董事会秘书长吴林、监事黄文任副组长,办公、监察审计、财务相关人员组成的检查组,对公司所辖18家二级单位、子公司经营效益、财务管理、财经制度执行情况进行巡回检查。
      此次巡查分成两个小组进行,一组负责检查各单位收入情况、资金管理、财务基础工作情况;一组负责检查六项可控成本计划执行、预算外资金使用、流程管理、财经制度执行情况。在检查组领导的影响和带动下,各检查小组人员克服检查单位多、时间紧、日常业务繁杂等困难,甚至牺牲休息时间,调阅凭证、查看附件、核实情况,对有关情况进行了认真细致的检查。检查组每检查一个单位,都组织单位班子成员、财务等相关人员召开检查情况通报会,就工作中存在的问题、亮点一一进行通报,并有针对性地提出整改建议和工作要求。
      各单位对检查组提出的问题和不足非常重视,大部分单位在通报会后立即采取措施,按会议要求及时整改落实了有关问题。
      公司将在近期对此次巡回检查的整体情况进行通报,为基层规范财务管理各项工作、提高经营效益提供指导意见,并将有重点地抽查被检单位,对须整改落实的有关问题进行复查。